内部审计工作总结下一步工作计划

宁波富达股份有限公司董事会审计委员会2023年度工作报告钛媒体App 3月11日消息,2023年,宁波富达股份有限公司董事会审计委员会认真履行职责,共召开4次会议,对2022年年报审计工作进行了专项审核,督促外部审计工作和内部审计工作的开展,总结了会计师事务所2023年度审计工作,并提交了续聘建议。审计委员会在监督审计工作、指导内外后面会介绍。

山东省地矿局第二水文队参加德州市内部审计协会第四次会员大会全面回顾和总结了过去的工作成果与经验。同时,大会还表决通过了第四届理事会理事成员名单,并顺利选举产生了德州市内部审计协会四届一次理事会的会长、副会长和秘书长,为协会未来的发展奠定了坚实的组织基础。省地矿局第二水文队将以此次会议为契机,进一步加强与协会内各后面会介绍。

国投电力:审议通过ESG管理制度并设立委员会钛媒体App 3月11日消息,国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过了制订的议案,并同意设立环境、社会与治理委员会,并制订工作细则。同时审议通过了内部审计工作报告及全面风险管理总结报告。

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