什么是内部控制审计_什么是内部控制审计报告

妙可蓝多:公司已加强内部控制,2020年度至今,公司各年度均取得标准无...的警示函,该总经理曾于2020年因非公开占用上市公司大额资金23950万元引咎辞职,为何公司又重新将其聘任为总经理,后续是否会加强相关内部管制?公司回答表示:公司自相关事件发生后已进一步加强内部控制,2020年度至今,公司各年度均取得标准无保留意见的内部控制审计报告。

四川长虹:聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计...金融界2月13日消息,有投资者在互动平台向四川长虹提问:你好,公司专项审计报告是哪家审计公司出具的呢?公司回答表示:公司聘请天健会计师事务所为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

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震安科技:2月10日股东大会审议《关于聘任2024年年度内控审计机构的...金融界2月11日消息,有投资者在互动平台向震安科技提问:尊敬的董秘,你好,请问贵公司2月10日召开的股东大会会讨论股票回购问题吗?会就贵公司股价长期下跌提出一些有建设性的方案吗?公司回答表示:2月10日召开的股东大会审议的议案为《关于聘任2024年年度内控审计机构的议案后面会介绍。

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杉杉股份:2023年度内控审计报告为带强调事项段的无保留意见,未触及...金融界7月23日消息,有投资者在互动平台向杉杉股份提问:贵公司因信息披露违规受到监管部门处罚,请问是否达到投资者集体诉讼标准,往年以及今年的内控报告是否会被出具非标意见,导致明年公司ST。请公司认真履行信息披露义务,稳定预期。公司回答表示:公司2023年度内控审计报告小发猫。

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ST华微:公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告金融界2月25日消息,ST华微公告称,因2023年度被出具否定意见的《内部控制审计报告》和存在资金占用未收回事项,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。若未能在6个月内清收14.91亿元被占用资金,上交所将采取系列措施。公司已采取多项措施推进整改,包括加强内部控制等我继续说。

利亚德:聘任2024年度内控审计机构金融界10月23日消息,利亚德公告称,公司于2024年10月23日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。立信2023年业务收入(经审说完了。

红相股份:拟续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构金融界11月26日消息,红相股份公告称,公司于2024年11月26日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,并聘任其为公司等我继续说。

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广信材料:拟续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构金融界10月28日消息,广信材料公告称,公司于2024 年10 月28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于拟续聘2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度财务审计机构,并聘任其还有呢?

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宝鹰股份:大华会计师事务所在公司年报和内控审计中勤勉尽责,尚未...该事务所为宝鹰提供内部审计服务,近几年的业绩审计是否尽职尽责?贵公司现在仍不考虑换个合计事务所吗?公司回答表示:大华会计师事务所在公司年报和内控审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,勤勉尽责。公司目前尚未聘任2024年度审计机构。后续将按照《国有企业说完了。

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奥海科技:拟聘任容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构金融界10月28日消息,奥海科技公告称,公司于2024年10月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任2024 年度财务及内控审计机构的议案》同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构。本议案尚需提交还有呢?

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