公司内部审计工作年度计划

完善内审稽核,助力安居梦想开展内审稽核工作。中心内审稽核小组按照《廉政风险防控工作细则》《内部操作规范》等规定,依法依规有序开展内审工作,结合年度重点工作,制定工作计划,认真开展日常业务审计工作,增强风险意识,实现风险可查、可防、可控,为住房公积金事业保驾护航。完善流程,提高内审稽核质后面会介绍。

法拉第未来推迟年报发布,电动SUV FF 91生产计划仍稳步推进【4月3日,法拉第未来(FFIE)申请推迟发布10-K年报】4月3日,电动汽车制造商法拉第未来(FFIE)宣布,已向美国证券交易委员会(SEC)提交申请,请求推迟提交其10-K年度报告。公司表示,这一决定是基于其正在进行的内部审计和财务报表的调整工作。法拉第未来表示,公司正努力按照SEC后面会介绍。

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中国电建地产:要将“过紧日子”要求落实到各项工作中中国电建地产董事会审计与风险管理委员会2024年第一次定期会议审议了《关于公司2023年度内部审计工作总结及2024年工作计划的议案》《关于公司2023年内部控制评价工作报告的议案》《关于公司2024年风险管理报告的议案》等五项议案。董事会战略与投资委员会2024年第一等会说。

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