公司内部审计报告范文_公司内部审计报告范本

顺威股份:监事会主席、内部审计部门负责人辞职并补选股东代表监事金融界9月13日消息,顺威股份公告称,公司董事会、监事会近日收到股东代表监事、监事会主席、内部审计部门负责人童贵云先生提交的书面辞职报告。童贵云先生因到达退休年龄申请辞去公司第六届股东代表监事、监事会主席及内部审计部门负责人职务,辞职后将不再担任公司及控股等会说。

保龄宝生物股份有限公司内部审计机构负责人汪礼光辞职保龄宝生物股份有限公司内部审计机构负责人汪礼光辞职 保龄宝(002286)于11月28日发布公告称,保龄宝生物股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到公司内部审计机构负责人汪礼光先生递交的书面辞职报告,汪礼光先生因个人原因向公司辞去内部审计机构负责人职务,辞职后将等我继续说。

欧菲光:公司内审负责人候国文先生辞职金融界5月27日消息,欧菲光公告称,公司董事会近日收到内审负责人候国文先生的书面辞职报告,候国文先生因个人原因辞去其在公司的职务,辞职后不再在公司担任任何职务。候国文先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司表示,该辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利等我继续说。

天津膜天膜科技股份有限公司内审部负责人张秋辞职天津膜天膜科技股份有限公司内审部负责人张秋辞职 津膜科技(300334)于10月24日发布公告称,天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到内审部负责人张秋女士递交的书面辞职报告。张秋女士因退休原因辞去内审部负责人职务,其辞职后不再担任公司任何职说完了。

欧菲光内部审计重镇换将:候国文宣布辞职,公司治理结构调整引关注5月27日晚间,欧菲光发布公告称,董事会于近日收到公司内审负责人候国文先生的书面辞职报告,候国文先生因个人原因申请辞去公司内审负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。候国文先生的离职预计将在接下来的一个月内完成交接,确保内部审计工作的平稳过渡和连续性。作为全球说完了。

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科顺股份:设立独立的内部审计部门,对公司内部控制制度和财务信息...金融界11月2日消息,科顺股份在互动平台表示,公司专门设立独立的内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,并独立于财务部门,内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。主要职责包括对上市公司各内部机构后面会介绍。

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一心堂:内部审计负责人李源辞职金融界9月2日消息,一心堂公告称,董事会近日收到内部审计负责人李源的书面辞职报告。由于个人原因,李源申请辞去公司内部审计负责人职务,辞职后将不再担任公司任何职务。李源的辞职自送达董事会之日起生效。公司表示,将按照相关法律法规尽快完成内部审计负责人的聘任工作。..

亚厦股份:公司未发现任何财务报告或内部控制的重大缺陷金融界6月7日消息,有投资者在互动平台向亚厦股份提问:近期内部审计是否发现了任何财务报告或内部控制的重大缺陷?公司回答表示:公司未发现任何财务报告或内部控制的重大缺陷。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《内部控制审计报告(容诚审字[2024]号361Z0349)》..

云南市监“铁拳”行动:一珠宝鉴定公司出具不实检验报告被罚出具不实珠宝检验报告等违法行为。其中,云南某珠宝鉴定有限公司使用的计量器具超过检定校准有效期,无管理评审、内审资料,无贵金属标样,在2023年9月5日至2023年11月5日期间,对外出具鉴定证书69965份。该珠宝鉴定公司的行为违反了《检验检测机构监督管理办法》第十三条之小发猫。

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告钛媒体App 3月12日消息,亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2023年度审计委员会共召开4次会议,审议财务报告、评估外部审计机构工作、指导内部审计工作等,并认真履行职责。委员会成员对公司财务报告真实性表示肯定,审阅内部控制自我评价报告并认为内部控制制度符合法律法等会说。

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